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我公司接待了一个旅游团,发票是六月才开,5月的预收账款里面就有记录了,那么我现在改怎么做这比账目呢?

2019-07-03 15:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-07-03 15:21

你好,5月的预收账款,6月开票,借预收账款,贷主营业务收入,应交税费--应交增值税

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你好,也就是你的银行存款余额多了 借银行借预收账款贷银行存款。
2020-12-11
团购机票比如1人就是3000元,结果你10人就是1000,你们这个应该是代购的机票,不属于你们的成本费用。
2023-10-25
您好 请问增值税跟企业所得税申报了么
2020-08-10
冲销原分录,再做一笔分录即可,同时附上发票
2021-06-05
你好,你直接借应收账款贷预收账款。
2021-12-22
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