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公司12月成立当月未计提工资,1月份发放工资时做借:管理费用贷贷:银行存款,这样导致后面月份的应付职工薪酬没有余额,我如果要调整要怎么调

2019-07-07 12:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-07-07 12:52

你好,这个不用调整的,因为,是一借一贷应付职工薪酬,就没有余额了。你往后做的时候每月在记入应付职工薪酬就可以了

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快账用户1342 追问 2019-07-07 15:51

但是应付职工薪酬怎么会出现负数呢

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快账用户1342 追问 2019-07-07 15:59

起初是平的后来工资一调整就总是出钱余额,而且是10000,也怎么查前期凭证都没发现问题所在

起初是平的后来工资一调整就总是出钱余额,而且是10000,也怎么查前期凭证都没发现问题所在
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齐红老师 解答 2019-07-07 17:05

你1月份,计提和发放数不一样吧

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快账用户1342 追问 2019-07-07 17:12

发放是12月的工资,摘要写错了

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齐红老师 解答 2019-07-07 18:22

我看你有1000多元的余额,应该是你12月计提和发放数不一致

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你好,同学 9月计提及发放工资 借:管理费用~工资4000 贷:应付职工薪酬4000, 发放9月工资: 借应付职工薪酬4000 借:其他应收款150 贷银行存款4150 10月份计提工资 借管理费用工资4000 贷应付职工薪酬工资4000 发放工资: 借:应付职工薪酬4000 贷:银行存款3850 贷:其他应收款150
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您好 那您发放的时候可以这样写分录 借:应付职工薪酬 40000 贷:其他应付款 10000 贷:银行存款 30000
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