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航天公司开具了一份增值税专用发票,票面金额980元=924.53+55.47。这是年度汇算清缴时,航天公司的服务费缴纳了980元,会计分录如何做,正常抵扣了。

2019-07-08 08:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2019-07-08 09:06

你好 抵减了的话 计入借应交税费-应交增值税-减免税 借管理费用-办公费 负数

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快账用户6351 追问 2019-07-08 09:16

那我这个是不是申报表需要调整呢,

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快账用户6351 追问 2019-07-08 09:18

是不是就说,我在6月申报的时候,应该做进项税额转出,然后再全额抵减呢

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齐红老师 解答 2019-07-08 09:19

你好 你全额抵扣的话 这个可以的;你是之前认证抵扣了

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快账用户6351 追问 2019-07-08 09:21

是啊,在5月申报的时候,我认证抵扣了。如果不做全额抵扣的话,只是认证抵扣了进项税额,5月的会计分录怎么做?

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齐红老师 解答 2019-07-08 09:34

你好 借管理费用 进项税 贷银行存款 然后做进项税转出 借管理费用 贷进项税准出

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快账用户6351 追问 2019-07-08 09:45

老师,我刚刚咨询了下亿企赢公司的客服,这是亿企赢公司开具的6%的 信息技术服务费增值税专用发票,不能全额抵减,只可以抵扣进项税额。

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齐红老师 解答 2019-07-08 09:55

你好 要求是首次购买税盘的费用 200和税盘的每年服务费280是可以抵扣的 你这个技术服务费具体是什么服务类的 如果不属于这个规定的服务费的话是只有抵扣进项税的

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快账用户6351 追问 2019-07-08 09:56

是的,我这个不属于可以全额抵扣的那些,所以只抵扣进项税额,谢谢老师

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齐红老师 解答 2019-07-08 10:02

你好 嗯是的 不属于就认证抵扣对应的进项税就可以了

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