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计提工资的会计分录怎么做?

2019-07-17 07:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-07-17 07:54

你好! 计提工资,按应发工资 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬

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快账用户8259 追问 2019-07-17 07:54

那社保费公积金都不计提吗?

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齐红老师 解答 2019-07-17 07:57

社保公积金是当月交当月可以不用计提。交纳时直接做分录 借:管理费用-社保费(或公积金) 贷:其他应收款(个人部分) 银行存款

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你好 借成本费用科目工资 贷应付职工薪酬 
2021-12-02
您好,借 管理费用 贷 应付职工薪酬
2022-10-15
借:管理费用——工资 贷:应付职工薪酬——工资
2021-08-25
 您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2022-03-23
你好!发工资的时候,借应付职工薪酬 贷银行存款 应交税费—应交个人所得税
2023-03-03
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