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老师,我们公司领导开回来了一些专用发票,我觉得跟公司的生产经营没有什么关系,所以就没有进行认证抵税,那这些发票我该如何处理呢?

2019-07-31 07:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-07-31 07:54

如果公司没有与开票方实际的业务往来,建议把票退给对方。

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相关问题讨论
同学你好!只要业务都是真实的  这个对你们  没影响呀
2020-12-23
知道具体的业务的吗 问销售方发票寄给你们没有 认证之后需要打印出抵扣清单 统计确认页面打印明细的
2021-02-05
同学,我建议 1.将交叉业务(有时你做,有时她做的业务)做一个书面的分工并签字确认,两个人各司其职。 2.如果她是对事不对人,努力把分内事做好,用成果说话。 3.如果她是对你个人的成见,导致工作冲突,主动缓和改善关系。如果合不来,不用计较她说话难听脸色难看,同事关系冷暖自知,平常心对待。
2020-09-25
同学你好 留抵税额转出进项就行了
2021-07-28
你好,没有认证的借管理费用 应交税费待认证, 贷银行存款 认证之后,借应交税费应交增入税进项 贷应交税费待认证
2023-10-23
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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