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老师,增值税申报表,表一,未开具发票,那一列怎么用?什么情况下用啊

2019-08-01 14:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-08-01 14:58

您好 一般是收到货款 不需要开具发票的时候填写

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快账用户2639 追问 2019-08-01 15:06

我有一笔发票的税率开错了,我七月份开了0税率,实际要开13的,我现在报税,要怎么申报啊?

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齐红老师 解答 2019-08-01 15:10

您填在免税销售额里面看能否通过 如果不能的话 要去税务局强制申报

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快账用户2639 追问 2019-08-01 15:16

我们公司是免退的,可以申报,只是这笔转内销了

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齐红老师 解答 2019-08-01 15:17

那您转内销的话 也是应该开具13%税率的发票啊 现在开错了 只好先这样填写 次月开具红字 然后再开具13%的税率

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快账用户2639 追问 2019-08-01 15:21

我这个月先按0申报,8月冲了再开13的然后再正常申报是,这样吗?

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齐红老师 解答 2019-08-01 15:22

是的 正常的应该是这样处理 或者您这个月在未开票收入填13%的税率申报 然后次月开具了免税红字 在开具13%蓝字 分别做红字申报 不过太麻烦了

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快账用户2639 追问 2019-08-01 15:23

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2019-08-01 15:25

不用谢 您先这样申报试试

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