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2016年11月开了一张增值专用发票,因客户为收到要求重新开具,开要员在2017年1月又重新开了一张发票。因财务员不懂没做发票丢失申报。现帐上无法核销多开的发票,请问现如何处理?

2019-08-04 21:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2019-08-04 22:02

您好,这个没办法只能如实。

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快账用户5792 追问 2019-08-04 22:22

怎么如实,操作

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齐红老师 解答 2019-08-05 07:27

多开的多交税。。

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快账用户5792 追问 2019-08-05 20:50

是多交税,可记应收,应收多了,帐不平?

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齐红老师 解答 2019-08-05 21:00

直接交税 不用通过应收

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快账用户5792 追问 2019-08-05 21:40

那怎么做分录处理

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发票丢失的给发票复印件就行,不用重开。
2023-11-23
你好,我不要这样了,因为这样老是红冲的话,容易引发税务局的关注的,后期按照专票再给他开吧,这一次就先这样吧,先不要再红冲。
2022-11-14
您好同学,咱这个红冲的发票呀,不牵扯到年度损益调整,我们直接用主营业务收入写金额写负数就可以了,在你填开红字发票的当月就可以了,不牵扯到以前年度影响的,因为这个不涉及到汇算清缴调整。
2023-01-02
您好,那您的财务这么处理有重大风险?您开具的专用发票还是普通发票?
2022-12-31
做一次就可以,多开红字不需要重复做,
2020-09-27
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