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本期销售产品,有部分上个月已暂估,本期就不暂估,本次销售上次暂估的,如何算其成本

2019-08-07 13:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-08-07 13:58

按照暂估的来计算成本

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快账用户7415 追问 2019-08-07 14:08

问题是我上次暂估商品,库存商品已全部结转到上次暂估成本了,我不知道我讠前做的是否正确,库存商品上期已结平了,如果我按讠前的暂估入账,加上我本期的暂估的,那我上期的分录不是不平了吗

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齐红老师 解答 2019-08-07 14:15

进项税不暂估入账,会计分录为: 1、暂估入库时: 借:原材料——暂估 贷:应付账款——暂估 2、 收到发票后: ①先进行冲销: 借:原材料——暂估(红字) 贷:应付账款——暂估(红字) ②再按发票入账: 借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款

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快账用户7415 追问 2019-08-07 14:28

我们都是从对公户给对方划账的购入的产品,且都是没有发票过来的,且有部分产品也销售出去了,也结转销售成本了,就是刚才我发出来的以上问题了

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齐红老师 解答 2019-08-07 14:34

那你暂估入库的时候按我给你的来暂估

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快账用户7415 追问 2019-08-07 14:45

那我上面碰到的问题怎么边丫

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齐红老师 解答 2019-08-07 14:48

结转成本就按照你暂估的结转成本

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快账用户7415 追问 2019-08-07 14:56

这个我知道,问题是讠前的暂估已全部结转成本,本月销售的些暂估少了又不够对冲上月的成本

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齐红老师 解答 2019-08-07 15:03

继续暂估,要不就拿发票来冲销

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你好,按照规范的处理是,把之前暂估入库的和结转的成本都冲红,然后再按收到的发票重新做一次。
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你好,同学 红冲暂估的 然后按照发票重新载做一遍
2023-12-07
您好,同学,是什么原因补开不了呢
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你好!是的。要冲减暂估,然后按实际入账。
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