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请问老师,请问这个做什么分录吧借方冲平呢

请问老师,请问这个做什么分录吧借方冲平呢
2019-08-07 18:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-08-07 18:58

你这个是抵扣了是吧 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷应交税费-应交增值税-减免税款

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快账用户2279 追问 2019-08-07 20:26

但是我之前做的管理费用,我们是小规模

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快账用户2279 追问 2019-08-07 20:27

是不是借应交税费,减免税,贷营业外收入?

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齐红老师 解答 2019-08-07 20:44

借应交税费-应交增值税借管理费用负数 这个是发生额 抵扣之后不会有余额 你需要交税才可以抵扣

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你好    你现金为什么会少。  你们是不是之前 做科目做错了。 你查到原因了吗? 这样才能判断 怎么来处理。   
2021-03-10
您好,借:管理费用等 贷:其他应收款
2023-11-07
你好!你的理解很对 也可以做分录 借主营业务成本60000 贷库存商品60000 借存货跌价准备2000 贷主营业务成本2000
2020-10-09
你好,借方余额吗?借营业外支出贷其他应收款。
2021-01-17
正常的未交增值税应该是贷方余额,次月缴纳完毕 ,应该余额是0 ,如果是借方余额是你转出未交增值税的时候有问题,你要找到愿意,不能平白无故的做平掉,你要看下你是从那个月开始有余额的!在调整分录
2022-05-26
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