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老师,发票到了,再怎么做分录,怎样冲抵重新入账?

2019-08-10 08:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-08-10 08:59

红字冲抵以前的暂估 贷:应付账款-暂估 (红字) 借:应付账款-xx单位

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相关问题讨论
学员朋友您好,申报发票反了
2023-12-15
对的是的,暂估的成本需要红冲。
2022-01-13
暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商
2023-10-20
你好; 直接上面 截图分录借贷方不变 ; 金额 负数即可 红冲的; 你是固定资产 分录 写错误了吗
2022-04-27
你再次收到时,再重新按照新的专用发票,再重新做一个正规的凭证就可以了。借成本、借库存商品,借费用、借应交税费、应交增值税进项税额,贷银行存款。
2022-08-18
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