咨询
Q

老师,我想整理原来内账,现在新建一套账,然后应收应付这块我的重新整理,因为原来只有收入成本,也不是按照项目计算的,那我期初怎么能平呢?我该如何下手,重新弄的话?

2019-08-16 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-08-16 11:57

您好,您把您的期初余额实际盘点,根据盘点的余额作为期初,然后差额记入资本公积

头像
快账用户3230 追问 2019-08-16 13:53

还有项目的管理费用也是按项目分吗,销售电梯行业,如何做比较好呢

头像
齐红老师 解答 2019-08-16 14:20

和项目直接相关的费用可以按项目核算的

头像
齐红老师 解答 2019-08-16 14:21

只是管理部门的期间费用的就放管理费用里面

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学您好,可以根据他的期末余额录入您软件的期初,然后把1到6月份或1到7月份的累计发生额录入您财务软件期初余额里面的本年借方贷方累计发生额里面,有错误的话,您建账以后再根据实际情况调整
2021-08-03
你好 ;  1. 延续  外账的数据先建账  2. 然后建账后去核对数据 与你实际    核对差异 后; 在调整   3; 你必须要和你外账原来数据     先一致 ;然后去调整; 避免税务系统不连贯 有风险的 
2022-06-20
不好意思,我刚才给你回复了,我们接了问题之后不好退回,你再重新提问一个吧。
2024-01-22
你发票能退回去的吗
2021-01-18
如果你觉得他他的前期的账很混乱,你不能擅自的去调账,你应该先经领导批准,写个情况说明书,等他批准完之后你再调账,就跟你没有任何关系了。你如果从头开始调整的话,那你前期申报的数据,财务报表、纳税申报表,你全部都要调整,全部都要更正。这个工作量挺大的,你应该按照目前的数据,对目前的数据进行调整。
2022-08-06
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×