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我公司2018年11月用的一张普通发票,纳税税号错了,现在发现了这个问题,找商家重新开了一张2019年8月的,我把这张发票贴到以前的凭证上,怎么做个情况说明

2019-08-19 17:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2019-08-19 17:09

把11月份的发票你留个复印件,原发票xx号码红冲,8月份重新开的

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您好同学,咱这个红冲的发票呀,不牵扯到年度损益调整,我们直接用主营业务收入写金额写负数就可以了,在你填开红字发票的当月就可以了,不牵扯到以前年度影响的,因为这个不涉及到汇算清缴调整。
2023-01-02
同学您好,可以开红字发票信息表,然后开红字发票,再开正确的发票
2021-06-04
对的,是的,红冲之前的再做发票的就可以的,这个涉及到成本费用吗?如果是的话,跨年了用利润分配未分配利润。
2024-01-09
您好,那您的财务这么处理有重大风险?您开具的专用发票还是普通发票?
2022-12-31
你好。把原来的分录红冲,报表进项税额转出 再按发票做账。
2021-02-08
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