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我们退客户样品费本来是要退300元的,但是客户让我们退240元后让我们给他包邮邮费60元,快递我们是月结客户,但是我们的供应商又给我们退了300元样品费回来,这边我应该怎么做这个分录呢,

2019-08-27 15:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2019-08-27 15:58

你好 那你们之前是挂了一笔其他应付款300才对 现在做 借 其他应付款300 借管理费用-快递费-60贷银行存款240 你们快递费是做的管理费用把?

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快账用户7476 追问 2019-08-27 16:02

之前没挂其他应付款 因为这个是业务员随机跟客户协商的 我们都不知道 退的时候才知道

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齐红老师 解答 2019-08-27 16:08

你好 那这个样品费之前你们没处理过吗? 这个样品费是什么情况

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快账用户7476 追问 2019-08-27 16:12

因为我们是工厂我们给客户发样品是要收费的 如果客户下大货我们就退样品费 比如客户去年下的样品 然后我们已经确定为收入了 但是今年可能又来下大货订单了 我们就要退样品费了

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齐红老师 解答 2019-08-27 16:23

你好 那你们样品费金额才300的话 你直接冲你现在的收入吧 做一笔 借主营业务收入 应交税费 借银行存款 负数

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你好!全额记录全额计入收入和成本,退款时做折扣处理。
2021-03-08
你好 返利里根据什么来的
2020-12-07
您好,您是问税务处理吧。您按实际退款金额开具发票就可以了
2020-12-07
你好,你好,应该对A客户开票,A给B开票,各结算各的,不能中间差额,这样是不符合你的实际业务的。
2022-04-27
同学你好 退回的时候红冲就行了
2021-05-08
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