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老师,冲红多计提的工资会计分录,应该怎么写啊?

2019-09-01 18:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-09-01 18:55

你原来的计提的分录 再抄写一遍 借贷方科目和原来一样 把多计提的金额改成负数就行了。

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快账用户6819 追问 2019-09-01 18:56

借,管理费用_职工工资 贷,应付职工薪酬负数,对吗?非常感谢!

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齐红老师 解答 2019-09-01 19:00

是的 完全正确 这样处理就行

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