直接写入职时间7月1日,因为肯定是你们将后三天的工资直接计入7月份工资一起发的。不然上月申报时就有新增员工的信息。
你好老师,9月初我新入职做会计,9月份给员工发了两次工资,9月18日发的7月份工资,9月28日给员工发了8月份的工资,请问10月初我怎么报个税,这两个月的工资数加起来报个税吗?
因为之前申报错了,我在更改之前的申报,我们是所属期7月申报6月的工资,我在更改申报所属期7月的时候,有两个员工是6月份入职的,一个员工6月份离职,一个7月份离职了,我申报所属期7月份的时候显示这个(图一),那个圈起来的人在我们公司工资是3500,但是扣减是5000,就是6月份入职,6月份辞职的(图二),请问现在怎么办?
公司是下发薪,7月份发放前期计提的6月份工资并于8月份申报个人所得税;7月份计提的工资8月份发放并于9月份申报个人所得税,依此类推。 老会计这么做的,我有点不明白,为什么7月份的发工资的时候不申报要到8月份才申报6月份工资
老师你好,我想问下公司9月报个税,所属期属于8月份,8月份我们发的7月份工资,导入的工资表应该是7月份的对吧,那算出来的个税应该体现在几月份的工资表里呢?
7月发放6月份工资,那么所属期7月份是申报6月份工资的个税是吧,员工是6月份进公司的,个数客户端上人员增加入职日期写的是6月份,导致点所属期7月份计算6月份工资个税时,累计减除费用就是10000元了,这样对吗,需要手动更改吗
财务管理专业的大学生
【资料一】M公司2×19年5月1日购入N公司债券划分为交易性金融资产核算,债券面值100万元,票面利率为6%,每年4月1日、10月1日各付息一次,N公司本应于4月1日结付的利息因资金紧张延至5月6日才兑付。债券买价为110万元,另支付交易费用1.7万元,取得增值税专用发票上注明的增值税税额为0.102万元。【资料二】6月30日,债券市价为120万元。【资料三】10月1日,M公司如期收到利息。【资料四】年末债券公允价值为137万元,2×20年1月20日M公司出售债券,售价为145万元。【资料五】测算出售时的增值税税额。要求:写出两个案例所涉及的账务处理。
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5)12日,收到8日从深圳佳美公司购进的电视机98台,商品验收时短少2台,经查是运输单位责任造成的,索赔款尚未收到。求写会计分录
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固定资产增加业务里面填制凭证科目名称,后面面谈不出来辅助项怎么办?
老师你好,我这一季度开票金额超了2千多块钱,然后今天冲红作废了一张发票,这样是需要交税的吗?
红枫烟厂9月4日委托老马河烟叶加工厂加工烟丝,加工费合同金额为40.000元(不含税),两厂均为增值税一般纳税人,红枫烟厂提供的烟叶出库单上价格为13.200元。9月28日老马河烟叶加工厂完成烟丝加工,老马间烟叶加工厂没有同类烟丝的售价,红枫烟厂用银行存款支付全部税费红烟收的烟全部加工成24箱香烟,按相同售价在11月8日对外全部销售完毕,共收到货款550.000元(不含税),12月12日纳消费税。(设此企业发生以上业务)。(针对上述金过程列出消费税计过程,计算结果保留位小数)要求,1)计算老马烟叶工厂代代的税2)计算红烟厂相关业务的消费税税#。(共15分)
8月份我已经按着6️份工资表数据填了这个员工工资1920元了呐,真正7月份给员工缴纳的社保,那报6月数据这员工也没社保吖,7月份员工9000块工资,现在9月份员工累计数对不上呢,
前面入职时间我都搞错了的
如果是这样,直接不用新增这个员工,直接申报就行了。
嗯,好,那要是我9月份申报8月所属期填7月份数据,将他的6月28员工入职时间调到7月16有没问题,其他员工的从地产那边转过来,我当时也按着他们那的入职日期就给填上了的,我这个月通通将他们入职时间按转过来我们这边开始延迟一个月,有没啥问题呢?
你如果是上月报了这个员工,肯定就填入了这个员工的入职时间。至于其他员工,这个也是按实际的填写,可以填写7月1日转入
我入职日期全部按他们给我的8月份我都如实填了的,有些还填了2019年4月份,反正入职日期全部错了的,都给报过了的
我现在去个税查我自己的,我7月8号入职的,如实填写了的,全部还能改吗?好纠结啊!
填写了的,就不要改了。这样反而说明企业报个税的数据不准。
啊,不会吧,关键是现在累计数都对不上,就拿6月28入职的算个税也不准啊,扣缴10000递减数,还是15000,那我按着他们给我的日期都是地产那边入职的日期,我这边6月份才接手,都没改过来就报了的,日期都错误了的,9月份改过来也不行吗?,目前只有一个员工有扣到个税
你这样改来改去,税务都是有备案的信息,就是前期的信息不会删除,后期的信息来了,一比较,会看你在做什么动作。
那累计数都对不上了,怎么调整
这个没有办法调整,就是你申报几次数据,这个累计数据就是几个月的数据。
我申报这边员工都只申报了一次,这个月的我填好数据,还没敢上交,但是累计数,有些35000了的,
这个不用管,累计数据我们是无法改的。
啊?那6月28号那个入职的,填了6月28入职,扣缴15000了的,个税也对不上,后面的个税都要跟着变啊,那怎么办
你肯定是哪个数据填写有误,正常税前列支的就是5000元、个人社保、个人公积金,以及五项专项扣除数据
6到8月份,系统是7到9月,3个月核算,就15000了的
根据入职日期自动核算
这个是对的,就是一个月是5000元、7、8、9申报了三次,就是需要扣除数据是5000*3=15000元
我们跨两个月报数据啊,我8月份才报6月份数据,9月份才报第二次,只是员工日期填了6月28,税务那边就自动算了3月吖
不用管这个数据,就是说正常我们也是8月报6月期间的工资,8月报的是是7月份发放的工资。你当时的入职时间应该填写7月1日的。