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七月份没有销项,但已认证了进项,账务处理如何处理?

2019-09-05 09:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-09-05 09:58

学员你好,当月进项发票入账就可以了。

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快账用户9373 追问 2019-09-05 09:59

那后面如何结转

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齐红老师 解答 2019-09-05 10:05

应交税费-应交增值税的下级科目不用每个月结转,等到年底一起结转

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快账用户9373 追问 2019-09-05 10:10

确定吗?后面有销项我们交的税又如何扣

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快账用户9373 追问 2019-09-05 10:11

不需要转到应交税费 未交增值税吗

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齐红老师 解答 2019-09-05 10:16

你好,如果当月销项大于进项,有应交增值税时,把应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 转到应交税费——未交增值税 如果当月没有销项只有进项,那么不需要做这笔分录。

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