你好,纳税调增=账载金额—税收金额
A10500《纳税调整明细表》第三十行其他:帐载金额113,税收金额163,为什么不是帐载金额100,税收金额150
老师,请问企业所得税汇算清缴的时候,纳税调整项目明细表里的账载金额跟税收金额填写一样,就说明不需要调增调减是吗?
汇算清缴中A105000纳税调整项目明细表扣除类中的其他,账载金额和税收金额是什么
所得税汇算清缴,纳税调整项目明细表中,资产调整项目,账载金额一定要大于税收金额吗?账载金额不能小于0?
你好,汇算清缴里的账载金额和税收金额是什么意思?纳税调整项目明细表中业务招待费支出账载金额为53360,那税收金额是多少?
1、甲生产企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%,2022年10月份的有关生产经营业务如下:(1)销售甲产品给A商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额300万元;(2)销售乙产品,开具普通发票,取得含税销售额113万元,已收到货款存入银行。(3)购进原材料取得增值税专用发票,价税合计339万元,取得增值税专用发票(原材料适用增值税税率13%)。要求:计算以上各项经济业务涉及的增值税进项税额、销项税额和应交增值税。2、某生产企业为增值税一般纳税人(位于市区),2022年10月销项税额100万元,可以抵扣的进项税额70万元,国内销售货物缴纳消费税60万元。计算该企业当月应缴纳城市维护建设税和教育费附加。计税依据=(100-70)+60=90万元应交城市维护建设税=90*7%=6.3万元应交教育费附加=90*3%=2.7万元
某企业生产h产品,本月生产费用明细表如下,本月完工h产品200件,月末在产品30件,在产品资料如表,原材料分工序投入,并且在每道工序开始时一次投入,采用约当产量比例法计算完工产品成本 。月初在产品费用直接材料2000直接人工1500制造费用1000合计4500本月生产费用直接材料78000直接人工62000制造费用28000合计168000本月生产费用合计直接材料80000直接人工63500制造费用29000合计172500,第一工序在产数量12 各工序投料量3千克,各工时工序定额6第二工序在产品数量18各工序投料量1千克,各工序工时定额2
1、甲生产企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%,2022年10月份的有关生产经营业务如下:(1)销售甲产品给A商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额300万元;(2)销售乙产品,开具普通发票,取得含税销售额113万元,已收到货款存入银行。(3)购进原材料取得增值税专用发票,价税合计339万元,取得增值税专用发票(原材料适用增值税税率13%)。要求:计算以上各项经济业务涉及的增值税进项税额、销项税额和应交增值税。2、某生产企业为增值税一般纳税人(位于市区),2022年10月销项税额100万元,可以抵扣的进项税额70万元,国内销售货物缴纳消费税60万元。计算该企业当月应缴纳城市维护建设税和教育费附加。计税依据=(100-70)+60=90万元应交城市维护建设税=90*7%=6.3万元应交教育费附加=90*3%=2.7万元怎么算
我开票时,扫码不出现刷面画面是什么原因
减免部分的税金及附加还需要先计提出来做税收减免吗?
1、A公司本年度的每股盈利是5元◇如果公司不进行其他投资◇公司将所有盈利用于分红,并且预计该公司未来每年的每股盈利都保持在5元。如果A公司管理层改变分红政策◇准备把每年盈利的60%用于投资新项目,新项目的投资回报率为15%,资本市场上投资者对A公司要求的投资回报率为12%.请问A公司的再投资策略会降低其公司的股票价值吗,为什么?
2、假如投资者投资50000元申购某开放式基金,申购费率为1.2%,当日的基金单位净值为1.1688元◇请计算该投资者的申购手续费和申购份额为多少?
1、A公司本年度的每股盈利是5元◇如果公司不进行其他投资◇公司将所有盈利用于分红,并且预计该公司未来每年的每股盈利都保持在5元。如果A公司管理层改变分红政策◇准备把每年盈利的60%用于投资新项目,新项目的投资回报率为15%,资本市场上投资者对A公司要求的投资回报率为12%.请问A公司的再投资策略会降低其公司的股票价值吗,为什么?
你好 冷鲜肉开专票要多少个点的税
老师你好,公司名称已经审核通过了,但是股东信息里面证照类型和证照编号不一致怎么办?
比如,业务招待帐载金额是24370.税收金额是10922.33,调增13447.67 这个税收金额是怎么算的?
你好 企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 税收金额就是账面金额60%与收入5‰两者之间较小的一个
这个知道了,收入的千分之五
祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
工资4529040,税收4133540,调增39550. 这个工资税收金额怎么来的?
你好,工资税收金额就是实际发放的工资薪金金额
调增是多计提的?
你好,调增金额是计提了而没有实际发放的
老师,18年利润表里的累计成本是3288150 .那和税收金额不一致,正确的应该是一致的吧
刚才的税收金额是4133540 18年实际成本是3288150
你好,成本有做纳税调增处理?
不知道啊,我是小白 这也是个半路出家的会计做出来的。我就是问您可遇到此业务?
你好,如果没有成本调增,那成本的账载金额与税收金额应当是一致才是的
老师你有遇到成本调增的吗
你好,有的,比如成本没有按规定取得发票 的情况下
可是我们这是劳务工资作为成本啊,没有发票
你好,这个劳务成本的工资全部是你单位雇员,没有接受其他单位提供劳务服务?
我们就是劳务公司啊,是我们请来的农民工,没有接受其他家
你好,农民工与你单位是雇佣关系,还是劳务关系?