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代账公司,有个一般纳税人的客户,7月他们有两张进项发票,结果我认证了但是我在申报的时候不晓得是点了一表集成还是怎么的没有填他的进项数据,因为他7月没有开销项票所以呢本来就不用交税,我就没有发现这个问题……然后这个月交税的时候才发现。但是税法说你已经认证但是没有抵扣那就相当于你视同放弃了,本来想让那个客户找他的供应商冲红,然后重开,但是结果好死不死的,那个票是买的,然后他那个供应商已经非正常了。现在这个客户让我承担他票的损失,我该怎么处理呢?

2019-09-16 16:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-09-16 17:10

那个供应商非正常了那他这个也不能抵扣了,如果抵扣了税局还得找他转出呢,并且还得交滞纳金

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快账用户5018 追问 2019-09-16 17:12

是呀,我也是这么说的。但是客户就抓着我犯了错不放,说如果我申报了,即使后面有问题也是他们自己的问题,就不会来找我。

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齐红老师 解答 2019-09-16 17:14

你可以去税局问下,我说的是 对的,你这是变相给他省钱了,你这是遇上不讲理的了

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快账用户5018 追问 2019-09-16 17:16

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2019-09-16 17:28

不用客气,满意请给五星好评,谢谢

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你好,现在进项税取消了认证的时间限制
2022-09-04
你好!这个时候你暂估成本就好了。
2021-04-13
我想着把这个几分发票让供应商冲红,然后在开具正常发票,这样可行吗只能这样,你联系对方开红字发票重新开吧
2019-08-14
同学你好 按照开的发票来做分录就行 证明按照实际情况来写
2021-01-12
你好 不知您是什么地区啊 现在一般地区第4季度的征收期结束了 实务上你增值税一般可以开票软件做了抄税  电子税局隔天可以看到销售收入的数据 企业所得税收入那查下电子税局申报记录查询下10-12月的增值税申报表 可以得到收入 财务报表可能有的税局可以到月底申报 另外实务中有代账公司是您说的这种方式 但是账务处理要跟上,以后及时更正或是汇算清缴时候申报准确 以免税局检查风险
2022-01-24
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