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老师,收到发票4337.06元,实际银行转账支付4337元,会计分录怎么做?

2019-09-21 15:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-09-21 15:59

你好,借;原材料等科目,应交税费——应交增值税(进项税额),贷银行存款 4337,营业外收入 0.06

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您好 银行存款支付甲方4000元。2022年收到甲方开具4000元发票 请问发票内容是什么
2022-01-11
借:原材料/ 贷:应付账款 贷:银行存款
2024-02-24
你好,如果是普通发票的,直接按2400来做就可以了。
2022-02-08
你好 支付网络费8000元银行已付款,发票没拿到 借:预付账款,贷:银行存款 下月拿到发票 借:管理费用等科目,贷:预付账款
2022-06-17
。借预付账款贷银行存款 借管理费用贷预付账款。
2022-06-18
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