5号购买的办公椅,没有发票 借 预付账款 贷 银行存款
我做了一笔账是买的党史书籍,我入的是办公费, 借:管理费用办公费, 贷:银行存款 后来这笔钱退汇了,账号不符,我又做了一笔 借:银行存款 贷:管理费用办公费 第二次付款的时候做的分录借:管理费用办公费 贷:银行存款 我做的这个账务对吗老师
老师7月6号张三借2000元给公司交办公室电话费,6号取得发票进行到财务核销,我做分录如下 借:其他应收款-张三2000 贷:银行存款2000 借:管理费用-2000 贷:其他应收款-张三2000 这样做分录对吧。 第二个案例:我们给顺丰月结7月7号收到顺丰快递发票1094元。7月8日支付款项给顺丰,分录如下 借:管理费用/快递费1000 应交税费/进项税额94 贷:应付账款/顺丰速运公司 借:应付账款/预付账款 贷:银行存款 这分录没问题吧。 或是直接做 借:管理费用快递费, 贷:银行存款。对吗
老师,小规模公司购买办公桌椅一批,6月份暂估费用借管理费用,贷其他应付款一供应商,9月份收到发票红字做相同分录,再做笔借管理费用,贷银行存款,老师分录这样做对?
老师,请问小规模公司,比如当月5号开的发票,当月18号收到货款,可以不挂应收账款吗?我收到货款那天做账分录做借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 这样可以吗
老师 我想问下员工自己垫付买的办公用品,然后直接买回来拿着发票来报销了。我做分录还用走下其他应付款吗 不能直接做如下分录吧? 借:管理费用-办公用品 贷:银行存款/现金 还是应该这样做 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款-*** 借:其他应付款*** 贷:银行存款/现金
12月13日,销售给新疆喀什边贸家具公司的古典沙发35套已全部发货,每套售价1万元,并开具增值税专用发票,购货方开出2020年3月15日到期的银行承兑汇票1张,金额为395500元。购货方的开户银行为中国银行喀什市支行·账号为104658940100432169,地址为新疆喀什市百汇家具城A-18号,电话为0998-2527325,纳税人识别号为658940246801356。写出相应分录
设立分户账的乙种账怎么设立
13日,市场营销部业务员汪红梅报销业务招待费1860元,出纳给付现金。写出相应分录。
12月13日,各车间领用生产产品的原材料如下。①一车间为生产现代皮艺沙发60套领用国产黄牛皮4790ft2,为生产现代布艺沙发100套领用植绒沙发面料1850m、沙发抱枕面料(涤棉仿平绒)540m,以上两种产品共同领用方木料48m3。二车间为生产191201号工单(古典沙发55套)领用意大利黄牛皮4340ft2、方木料11m、美国红橡木5.5m、(厚)10mm的胶合(层)板33张、(厚)15mm的胶合(层)板66张。写出相应分录
12月13日,以转账支票支付轻工机械设备维修公司一车间机器设备维修费2000元,增值税260元,由车间技术员邓长工经办。写出写出相应分录
个体户可以开沙石发票吗?
华联实业股份有限公司在固定资产清查中,发现一台仪器没有在账簿中记录,该仪器当前市场价格8000元,根据其新旧日程度估计价值损耗2000元。求会计分录:1.盘盈;2.确定应交所得税;3.结转为留存收益。非常感谢!
华联实业股份有限公司在固定资产清查中,发现一台仪器没有在账簿中记录,该仪器当前市场价格8000元,根据其新旧程度估计价值损耗2000元。求完整、详细的会计分录,非常感谢!!
中国农业银行贵州遵义汇川区支行的开户单位浩洋电子厂2022年5月31日存款账户余额为50000元,2022年3月21日至5月31日的累计积数为5360000元,2022年6月该公司存款户发生的业务如下,假设2022年6月17日活期存款年利率由0.4%调整为0.5%。(1)6月8日,存入现金10000元。(2)6月12日,转账存入5000元。(3)6月15日,开具现金支票支取现金6000元。(4)6月17日,签发转账支票支付存款9000元(5)6月19日,存入现金8000元。要求:根据上述资料,第一题:对(1)和(3)两项业务编制会计分录。第二题:为该厂开立单位活期存款分户账(乙种账,从6月1日开始至6.21日),并计算该厂2022年第二季度利息。第三题:编制结息日补提利息和办理利息入账的会计分录。
老师,怎么才能把好几笔分录写在一起呀?谢谢老师!2、A公司以账面成本280万元,计税价格为400万元的存货(税率17%),以及原值为1000万元,已摊销金额900万元的无形资产,与B公司的固定资产进行交换,因定资产的原值800.折旧200万元,计税价格500万元,税率17%,A公司另用银行存款向B公司支付补价237万元,双方交易不具有商业实质。双方均为一般纳税人,交换当中固定资产和存货均开具了增值税专用发票。(无形资产不考虑税收因素)要求:分别编制A公可和B公司在交换时的会计分录。