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我公司支付电费69360.46元,电力公司给我们开票开了69630.46元,这个差异的270元我怎么做账?(可能电力公司多开票了)

2019-09-25 14:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-09-25 14:52

你好,直接按照实际的支付和发生的电费做账即可

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快账用户9824 追问 2019-09-25 14:53

那做账的进项税和发票上的进项税不一致了呀,怎么办?

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齐红老师 解答 2019-09-25 14:54

你好,多余的进项税,做进项税转出处理即可

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快账用户9824 追问 2019-09-25 14:57

哦,好的

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 你好;     你们属于共同 用电表的 情况吗?   
2022-05-10
同学你好!这样的话  计入管理费用  4万元 多出的3万元  计入预付账款的
2020-12-29
您好,可以由出租业主开原始凭证分割单入账
2021-10-10
同学你好!你们自己用的500元   计入管理费用 付的B公司的500元    做成其他业务成本 然后     开票给B公司    收取500元    作为其他业务收入哦
2020-11-12
你好 共用电表可以不用开票 你可以用发票复印件和分割单给对方入账税前扣除的
2020-11-12
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