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老师 请问本月收到的进项票没有认证、本月的 销项票增值税需全额缴纳 月底的未交增值税转结怎么做,我在快账做了几次本月应缴税费全是:销一进+计提附加

2019-09-29 15:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-09-29 15:57

你好 如果你是一般纳税人 没有足够多的进项税来认证抵扣的话 。你们就需要全额缴纳增值税的。 你要把进项税、销项税结转到转出未交增值税里面去。 如果你是销项大于了进项 你需要结转 :借:应交税费-应交增值税-销项税 应交税费-应交增值税 -进项税转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 次月缴纳 借应交税费-未交增值税贷银行存款

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快账用户3640 追问 2019-09-29 16:06

老师:我是本月取得了进项票,也做了进项待抵扣,但没认证;我本月增值税是需要全额交,月未结转未交增值税怎么做?在快账我你按上面说的做了,但在资产负债出现的是销一进十计提附加

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齐红老师 解答 2019-09-29 16:07

你好 意思是没有进项税 因为你没认证嘛 那你做销项税结转就行了。 借:应交税费-应交增值税-销项税贷应交税费-应交增值税 -进项税转出 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 次月缴纳 借应交税费-未交增值税贷银行存款 就行了

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快账用户3640 追问 2019-09-29 16:07

我现在需要,资产负债应缴税费=本月全额交纳的销增值税十计提附加

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快账用户3640 追问 2019-09-29 16:09

我是只做了销结转,但资产负债表显示的应交税费还是销减进十计提附加。

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齐红老师 解答 2019-09-29 16:11

你好 你的没认证的发票 应该是做应交税费-待认证进项税 所以你的负债表应交税费会包括这个明细的

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快账用户3640 追问 2019-09-29 16:12

我也做了待认证,全试了

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齐红老师 解答 2019-09-29 16:15

那你做了待认证进项税 会在你应交税费科目下面的 应交税费包括这个待认证进项税的明细的

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快账用户3640 追问 2019-09-29 16:39

没有哦,老师,来回搞了好多遍,全试了

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齐红老师 解答 2019-09-29 16:42

你好 你月末结转增值税 分录就是我上面写的 。你是说负债表的应交税费科目 会包括应交税费明细下面的所有科目金额合计的。我不知道你是哪里不清楚

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快账用户3640 追问 2019-09-29 16:54

就是资产负债表没有包含!我在问老师前也操作了,问过老师后按你说的也操了,

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齐红老师 解答 2019-09-29 16:57

你好 你是快账软件的话 你找下快账软件售后帮你看看 是不是公式有问题

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快账用户3640 追问 2019-09-29 17:14

哎,好的

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齐红老师 解答 2019-09-29 17:16

因为正常的话是应该合计的金额的 你找快账软件售后帮你

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