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员工出差,报销的打车费,餐费怎么入账

2019-10-01 17:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-10-01 17:18

您好,一般情况下: 借:管理费用----差旅费 (车票) 管理费用----招待费 (餐费) 贷:库存现金

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你好借销售费用差旅费,贷库存现金等
2021-06-22
同学你好 计入福利费就行了 2.差旅费
2021-08-24
单位名下有车辆吗?
2022-08-08
您好,同学, 出差报销餐补没有发票可以走公账报销 税法认可这个费用支出税前扣除,填写差旅费报销单就好了 借:管理费用(销售费用)-差旅费 贷:银行存款
2023-03-09
你好,这个进入到交通费用里面就可以。
2023-03-07
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