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老师9月份销售出去的货物,10月份到的进项发票的话,什么时候能结转成本呢?

2019-10-03 16:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-10-03 16:42

你好! 按规定,9月份结转销售成本的

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齐红老师 解答 2019-10-03 16:42

9月份可以先暂估 借:库存商品 贷:应付账款…暂估应付款

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齐红老师 解答 2019-10-03 16:43

然后再结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品

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快账用户2594 追问 2019-10-03 16:48

老师如果支付的货款是2万的话,借:库存商品,贷:预付账款可以吗?

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齐红老师 解答 2019-10-03 16:52

你好! 是的。

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快账用户2594 追问 2019-10-03 16:57

那老师这样的话一般纳税人结转的主营业务成本金额是(2万/1+税率)是吗?

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齐红老师 解答 2019-10-03 16:59

你好! 是的。你的理解很对

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之前暂估入库,借库存商品 贷应付账款暂估款,借主营业务成本  贷库存商品。有差额科目不变数值是负数冲掉,之后按发票重新做,借库存商品 贷应付账款 供应商,借主营业务成本  贷库存商品。
2021-01-09
可以的,9月份暂估,10月份红冲暂估,在做发票的。
2023-10-08
你好,红字信息表开具的所属期做进项税额转出,如信息表是8月开的,那么在8月份所属期转
2020-08-16
同学您好,按照正规的做法, 9月份 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 到11月份收到钱,开出票 借:银行存款 贷:应收账款(把发票附在这个凭证写个说明即可)
2023-11-14
您好,1月2月 借:库存商品 贷:应付账款 借:主营业务成本 贷:库存商品(卖了多少就减少多少)
2021-03-13
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