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老师7月有个应收帐款的 数据写错主营业务成本8月现在怎么改分录,还有结转损益7月分录 借:主营业务成本 600 贷:银行存款 600

2019-10-05 12:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-10-05 12:04

借应收账款600 贷主营业务成本600

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快账用户5621 追问 2019-10-05 12:24

那结转的本期损益要改吗?

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齐红老师 解答 2019-10-05 13:17

需要结转的,损益类科目本期没余额

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您好,同学,借现金,贷银行存款
2021-10-07
你好,是,这个最好收回来的时候,把其他应收冲回来就行
2022-01-06
同学你好 金额大吗
2023-04-12
你好! 可以先做更正分录: 借预付账款 贷主营业务成本 然后再做分录: 借主营业务成本 贷预付账款
2022-07-05
你好,把这个错的原数红字冲回,补一张正确的处理分录
2021-11-19
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