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老师,客户购买商品想要票 ,我们公司公账付款给供应商,供应商可以直接开票给我们客户吗?中间需要怎么操作?

2019-10-10 14:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-10-10 15:01

开给你们啊,你们再开给客户

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快账用户5665 追问 2019-10-10 15:04

如果要开票只能这样操作吗?能不能走代付款协议什么的呢?

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齐红老师 解答 2019-10-10 15:05

你这个实际合作是你们和客户啊,不是供应商和客户

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快账用户5665 追问 2019-10-10 15:13

嗯嗯,好的。谢谢

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齐红老师 解答 2019-10-10 15:19

要是供应商给客户开,这样就是虚开发票了

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你好,你们单位是不是不确认收入,但是有风险的?
2022-07-21
你好,有风险,因为没有经过你单位这个是货物还是什么的。
2024-03-08
 你好1;    你们合同是怎么签订的;    这个你们公司在中间扮演什么角色的; 因为要考虑你公司是否做收入和成本的  
2022-11-09
您好。 根据您的描述,您可能存在不能自行开发票或者作为小规模纳税人只能开具3%专票的情况,这种情况下,货款由客户直接付给供应商的话,可以供应商直接给客户开发票。 希望能帮到您。
2021-12-11
你好!是的,是要开,这种开服务费就好
2022-06-23
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