你好 1,银行利息收入这样做分录,借;银行存款 , 贷;财务费用——利息收入 (或借方负数) 登记银行存款借方27,财务费用贷方27 2,是不是小规模符合条件免征的增值税?
江老师,一级科目汇总表做报表是方便,问题是有二级科目的不单汇总,登记明细账的时候也要分开登二级明细呀,如果只汇总一级科目怎么记二级明细账账,还有收入成本类的要结转,都在一级科目里面,也不好接转吧 江老师回答
老师请问我们公司已经预收客户的货款,假设是10万元,银行已入账:含税不含运费的,然后货已经发给客户了,借方登记应收账款,贷方登记主营业务收入应交税费,然后冲掉预收账款,借预收账款,贷应收账款,发货就冲销掉预收款了,但是运费还没跟物流结算,运费暂时是我公司支付,怎么把运费冲掉客户的预收款如何入账
老师,我公司是做停车业务,每天都有收入入账,上个月因为过年提前结账,收入截止到26号入账(不开票),请问27号到31号这几天收到的钱如何记账,是不用做账,编制银行余额调节表吗?银行网上对账需要登记企业未达账项吗?
往年曾值税进项加计抵减补记是借:利润分配—未分配利润 贷营业外收入那我疑惑的是期末结转时营业外收入不是重复计入利润分配了吗?老师们我如何做账务处理?谢谢
郑老师,请教一下,记账凭证上用红色笔填在借方的利息收入,登T型账,总账…也是红色笔填,还是填负数,还有库存商品的发生额在利润表上填在那一栏呀!
老师,我们一个老公司一个新公司,以后老的不用了,在新老公司交替的时候出现了这样一个情况,12月份计提1月公司账是做在新公司名下做的,但是社保扣款的时候从老公司账上扣款的,在发放1月工资的时候,个人社保部分是其他应付款的贷方,是不是要一直挂着了呢,因为交款是在老公司账户交的,实际这个其他应付款个人社保部分已经不存在了,该怎么办呢,不想一直挂账上
w公司2024年2月18日购入一台需要安装的固定资产,不含税的买价20万元,这增值税2.6万元,运输费和保险费6万元,运费保险费增值税5千元,发生安装费1万元,增值税600元,银行存款支付安装人员工资5千元,领用公司库存商品8千元,3月8日设备安装完成,该设备预期使用寿命5年,年限平均计提折旧完成2-4月相关会计分录
J公司每年需要汽车车内装修零部件U零件25000个,如向市场购买,每个零件的进价为35元。该企业的辅助车间还有剩余生产能力可生产这种零件。预计每个零件的生产成本资料如下: 直接材料 20 直接人工 8 变动制造费用 4 单位生产成本 32 固定制造费用 150000 就U零件是自制还是外购,J公司召开了会议。车间主任:我主张自制U零件。公司去年抛弃了生产电动汽车的项目,所以车间还剩下足够的生产能力来生产U零件。 生产经理:我们是有足够的生产能力来生产U零件,但是我们也可以对外加工S零件。据我所知,车间的生产能力是不能同时满足U和S零件生产的。 车间主任:是否需要对外加工S零件,还需要看外界市场反应,并不一定就要加工S零件。况且我们可以先生产S零件,剩余的闲置生产能力我们生产U零件,如果闲置能力不够完全生产U零件的话,我们在考虑剩下的问题。董事长:? 【要求] 任务1:J公司车间现具备生产25000个U零件的能力,且剩余生产能力无其他用途,自制或外购的决策? 任务2:J公司车间具备生产25000件U零件的能力,但剩余生产能力也可用于对外加工S零件,预计S零件的边际贡献为100000元,自制或外购决策? 任务3:企业目前只具备生产20000个U零件的能力,且无其他用途。若再多生产U零件,则需要租入一台设备,年租金为45000元。自制或外购决策额?
我的失业金到账后,我可以报正常薪资税吗
从国外进口一批不需要安装的设备,价值300万元,增值税39万元,关税30万元,运费2万元,全部贷款已支付 请问:该设备的初始入账成本为()元,应计入()账户的借方登记入账
你好老师我不小心把2023年专项扣除作废了,会不会影响2024年的税务减免政策
作业一练习经济业务对会计等式的影响●1、以银行存款支付购入的材料款2000元。 ●2、购进并入库原材料30000元,货款尚未支付。3、取得短期借款9000元,存入银行。 ●4、以银行存款偿还上月的原材料价款6000元。●5、投资人向企业投资40000元存入银行。 ●6、以银行存款偿还所欠供应单位账款5000元。●7、销售企业的商品20000元,货款暂未收到。●8、收到销售单位所欠账款8000元,存入银行。●9、按规定将20000元资本公积转为实收资本。●10、报销公差人员差旅费2000元,已支付。
你好老师,集团让算一个数据叫投入产出比,具体计算方法公式是什么呀?我看是让计算这种1:1.02类似这种形式的,还有每百元投入比预算多多少,这个怎么计算呀?
收到华明工厂投入的设备一台,原值为50000元,双方合同约定的价值为42000元,税率为13%,收到增值税专用发票一张。分录数字
预收捷达工厂的货款300000元,已存入银行分录
老师登记总账时,利息收入是借方登记-27,贷方-27吗?第2个问题不是小规模,是农业一般纳税人。
你好 1,你是指登记财务费用借方-27,银行存款贷方-27? 2,农业企业直接按票面做收入,不需要把免征的增值税结转到营业外收入的 因为实现收入是这样做分录,借;银行存款等科目,贷;主营业务收入 而不是 ,借;银行存款等科目,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
老师,第二个问题懂了,还是第一个问题,9月份27.93是收到银行手续费,请问这样登记总帐是错误的吗?正确的该怎样登记?谢谢老师休息时间答题目。
你好,收到银行手续费是什么意思,之前多支付了退回了吗? 之前说的是利息收入啊
是的,就是收到银行的结息。可能我没有表达清楚。谢谢
你好 银行利息收入这样做分录,借;银行存款 , 贷;财务费用——利息收入 (或借方负数) 登记银行存款借方27,财务费用贷方27或者借方-27
老师,是银行帐户收到结息:借:银行存款27.93贷:财务费用27.93,但在登记总帐时,我这个是登记错误了吗?是应该登记成:借方:-27.93贷:-27.93吗?谢谢老师。
你好,你登记是正确的 登记银行存款借方27,财务费用贷方27或者借方-27(发生的时候登记贷方27或者借方-27都是可以的)