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老师,9月份在税务局代开了两张发票,税款已经交完了,一张作废了,另外一张在十月份冲红了,请问老师这个帐得怎么做?

2019-10-18 10:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-10-18 11:14

你好,直接红冲了然后去税局申请退税或者做预缴抵扣就可以

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快账用户2668 追问 2019-10-18 11:16

正常做账呗,只不过税款留在税务局账户里留着抵扣就行?

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齐红老师 解答 2019-10-18 11:36

是的,你做成预缴的就可以了

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快账用户2668 追问 2019-10-18 11:48

借:应交税金~应交增值税~预缴税金,贷:银行存款啊?老师 那两张发票就当不存在吗?

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齐红老师 解答 2019-10-18 11:56

你红冲了之前的发票,然后税直接转到预缴去就行

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你好 作废的不做 做正确的就可以 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费
2020-09-28
你好        你到时红冲后 你就得冲收入和应收账款的。 因为你实际是开了一张发票 对吗    
2020-11-26
你没有作废,就要确认收入的额
2021-10-19
同学你好!这样的话   你需要把原来确认收入的分录     转回的哦
2020-11-06
你好,你先认证到时再做转出
2021-12-28
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