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,老师我们有一样库存商品销售完了,再也不会生产了,但过明细时发现还余32元,可能是当时少算了点成本,我把32元冲到什么科目销账合适

2019-10-27 10:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-10-27 10:51

你好 借 营业外支出 贷 库存商品

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是的,这个应该是库存商品结转到主营业务成本下面,你还需要做借主营业务成本-5000元 贷库存商品-5000
2020-09-21
1,那么你之前的这个单价不知道你可以账户入账没问题,这个处理没问题。 2,那么如果说之前过高的话,那么你直接把这个差额对冲就可以了,通过以前年度损益调整来处理,之前的单价不用改了,直接分录调整。
2021-03-12
同学你好,预估是5000,结转是5000,发票回来了你冲抵预估5000,但是实际发票是6000,那你少结转1000。
2020-12-29
您好! 1:暂估入库,暂不考虑增值税。 借:库存商品100 贷:预付账款/应付账款100
2020-12-17
你上面的分录并没有确认收入呀,你应该是要借主营业务收入1000,这个才叫系统销售确认收入。
2021-03-29
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