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次月纳税申报当销项税额小于进项时,需要怎么处理?还需要通过电子税务局吗。

2019-10-29 16:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-10-29 17:10

需要申报,你认证发票么?

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快账用户8787 追问 2019-10-29 17:28

认证进项了

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快账用户8787 追问 2019-10-29 17:29

0申报吗?销项小于进项,需要留抵呀

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齐红老师 解答 2019-10-29 17:40

认证需要填写附表2 ,这个就不能0申报了

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可以做,也可以不做,借销项税额 转出未交增值税,贷进项税额
2020-08-10
同学,如果进项税额>销项税额,形成留抵税额,不需要账务处理
2020-10-12
您好 不需要计提增值税
2021-03-04
你好,借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)
2021-04-01
你好, 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2024-04-07
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