你好,借库存商品 主营业务成本(负数)

注册会计师A发现企业11月15日销售一批新产品给甲公司,价款5万,增值税率为13%,成本3万,款已收。但在审查销售合同时发现,双方约定,如果产品质量、规格等不符合合同使甲公司不满意,可在五个月内退货,退货率10%,退货中10%无法销售。该公司会计处理如下:借:银行存款56500贷:主营业务收入50000应交税费—应交增值税(销项税额)6500借:主营业务成本30000贷:库存商品30000要求:请注册会计师找出上述资料的问题所在?并提出相应的处理意见,做出调整分录。正确答案:借:营业收入5000贷:预计负债-应付退货款5000借:应收退货成本2700(30000*10%*90%)贷:营业成本2700请问这个2700是怎么算出来的?为什么要乘90%呢
注册会计师A发现企业11月15日销售一批新产品给甲公司,价款5万,增值税率为13%,成本3万,款已收。但在审查销售合同时发现,双方约定,如果产品质量、规格等不符合合同使甲公司不满意,可在五个月内退货,退货率10%,退货中10%无法销售。该公司会计处理如下:借:银行存款56500贷:主营业务收入50000应交税费—应交增值税(销项税额)6500借:主营业务成本30000贷:库存商品30000要求:请注册会计师找出上述资料的问题所在?并提出相应的处理意见,做出调整分录。正确答案:借:营业收入5000贷:预计负债-应付退货款5000借:应收退货成本2700(30000*10%*90%)贷:营业成本2700请问这个2700是怎么算出来的?为什么要乘90%呢
老师,请问下,我们是个体工商户做的内账,不涉及对外,我们之前的数据都没有了,4.2日的时候老板给了一个库存现金,应收应付的,还有库存商品的余额,那么,它这个4.2号付的之前的货的运费装卸费,我怎么做分录?我们是这样子的,一般是厂家的货到了,然后我们需要找人装卸,这就是装卸费,然后运费也要付给运输公司,但是这个运费和装卸费,我们是计入到库存商品里面的,现在怎么搞这个呢?分录咋写?贷方是运费装卸费,那借方是什么呢?就是21065,1053,16000,990这四个数?
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物料,活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票,只开一张会展活动费,问问题二,赞助2万的手机、平板未有发票,需不需要入账体现吗?入账的怎么做会计分录?以什么为原始粘贴单?问题三,会计分录:收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行4应交税费-个税1万。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万。
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物料,活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票,只开一张会展活动费。问题一,赞助2万的手机、平板未有发票,需不需要入账体现吗?入账的话怎么做会计分录?以什么为准作为原始凭证?问题二,会计分录:收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行4应交税费-个税1万。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万。谢谢老板,麻烦老师再针对第一、二个问题一一详细答复一下。谢谢
老师,请问研发领用材料生产出的产品可以做入库,最终结转到主营业务成本中吗?
老师,酒店业餐饮业,一般纳税人的加计抵减的优惠政策还有吗?
我们是销售家具的,购买材料,或者成品家具,直接发到其他工厂,由他们帮我们加工,加工好后,直接厂里发货销售,这种的 ,我们购买材料或者还未加工好的成品家具就记到了委托加工物资-材料,加工好后记到库存商品,一般加工好就直接发货了 ,相当于库存商品很少,材料会有一些,这种合理吗?要怎么做账?
老师 ,我们在光大银行开了2个账户,一个保证金账户,一个一般账户,因为需要走他们家出承兑, 一般账户是扣手续费,保证金是存全额保证金。 (会计从基本户转到光大银行保证金,备注保证金3个字),那做分录是直接做到其他货币资金,贷基本户,还是必须借:光大-保证金贷:中行-基本户,借:其他货币资金贷:光大银行-保证金户?
老师好,小规模公司是不是不用计提增值税,做借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷:应交税费-未交增值税的分录
老师,请问新成立的公司,没有发工资,只有一个法人,申报个税的时候录入法人信息工资怎么填写呢?如果填写了工资金额,记账的时候也要计入吗,可是实际又没有发工资。我该怎么记账呢?
未开票收入上月已缴税,次月开票,如何账务处理?
我们交了知识产权的专利申请费180元,这个会不会有发票?
请问老师,我要接手一家公司,是不是要总账,明细账,科目余额,还需要哪些东西?
我们公司有两个股东,是小公司,小规模的。现在想取消监事,可以吗?