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我公司上个月 暂估入库 借 原材料 贷 应付账款—暂估,现在收到发票了 如何做账?

2019-11-12 09:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2019-11-12 09:55

借原材料负数贷应付账款负数 借原材料,进项贷应付账款

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相关问题讨论
借,原材料 应交税费,增值税 贷银行存款等 根据发票做这个处理
2022-03-06
你好 收到发票时再冲  
2022-07-08
借库存商品应交税费、应交增值税进项、 贷预付账款
2023-04-09
你好 这个暂估的分录是可以的
2023-11-12
你好!对的就是这样的了。
2021-08-04
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齐红老师 | 官方答疑老师

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