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老师 请问大家,我的应交税金-增值税的余额,和实际相差0.07元,应该是以前有个月交税金的时候多交的,这个怎么冲平啊

2019-11-19 10:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-11-19 10:59

你好!可以将尾差调整至主营业务成本或管理费用中。供参考!

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你好,借:应交税费  贷:以前年度损益调整
2021-01-12
同学你好 进项转出要在月底结转到未交增值税
2021-05-06
你好,一般纳税人你看最后的明细,三级科目哪些有余额,你可以把你的进项、销项都结转到转出未交增值税里面去。
2022-12-20
你好,差额放到营业外支出。
2022-09-05
借未交增值税13.10,贷利润分配未分配利润 13.10或者是借未分配利润13.10 贷未交增值税13.10
2020-09-15
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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