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但是已经结帐了,需要怎么做一笔分录呢?借:应交税费贷:应交税费吗?

2019-11-20 00:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-11-20 00:47

不需要的,如果你为了应交税费明细科目平衡结转,你这样处理是可行的。

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你这计提也是做收入时候,借应收 贷主营业务收入,销项税额,
2021-01-27
可以每月做,也可以年底再做
2023-08-10
你好!你现在应该是借应交税费—应交所得税,贷:以前年度损益调整
2022-07-12
您好 您们增值税下三级科目不留余额 都结转到应交税费-未交增值税就好了
2021-01-12
您好,那转未交增值税时少转85.15即可
2021-02-28
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