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您好,我1至9月份都暂估成本结转成本,没有当月暂估下月初冲回,10月份才收到发票,怎么冲减成本?

2019-11-21 20:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2019-11-21 20:49

红冲暂估 借库存商品借主营业务成本负数 借应付账款贷库存商品 然后做发票的借库存商品贷银存 借主营业务成本贷库存商品

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对的,是的,是这么做的。
2023-04-05
可以的,可以这么做的。
2022-09-29
原分录冲减暂估分录,然后重新做就是了
2022-10-10
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020-11-16
你好,这个可以一起冲红。
2022-07-12
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