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老师,请问9月份预收到工程款 借银行存款 贷预收账款 9月这笔工程款转给劳务班组 借啥?贷啥? 10月份开出去的发票应该是 借预收 贷主营收入和税费

2019-11-21 23:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-11-21 23:30

你好,借劳务成本贷银存

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快账用户4107 追问 2019-11-21 23:36

老师,但是当月没有开发票,计入到借方劳务成本,月末需要结转到主营业务成本里面去。但是当月没得开发票啊。

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齐红老师 解答 2019-11-21 23:42

月末挂劳务成本就可以 确认收入之后才结转

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快账用户4107 追问 2019-11-22 00:12

老师,劳务成本是几级科目?

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齐红老师 解答 2019-11-22 08:39

一级科目的 你好没有可以换一个

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快账用户4107 追问 2019-11-22 08:40

换成什么呢?老师麻烦你解答一下,谢谢。

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齐红老师 解答 2019-11-22 08:41

你有啥科目你用的什么准则记账 工程施工讷

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快账用户4107 追问 2019-11-22 08:45

老师,我把咱们会计学堂里快账的财务软件 生产成本改成了劳务成本,可以吗?

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齐红老师 解答 2019-11-22 08:53

不用的 你可以直接用生产成本科目的

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快账用户4107 追问 2019-11-22 08:55

谢谢老师

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齐红老师 解答 2019-11-22 08:56

不用客气的,

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你好,这么做的话是没问题的。
2022-09-26
你好,您的分录处理正确
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你好,税费是应该在10月份缴交的,
2020-12-07
您好 收到尾款的时候 不需要再确认收入跟销项税额了
2020-11-12
你好;      9月做了预付账款挂账; 10月做 :借成本 贷预付账款 
2021-11-05
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