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支付群众用公款700元,而凭证上实际领取金额800元,用财会专业术语应该怎样表述?

2019-11-23 07:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-11-23 08:57

报销单上就写报销什么什么活动什么费用,比如支付邻里节活动采购材料(可更具体)费用。

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2022-12-22
4.预收租金时 借银行存款51500 贷预收账款51500
2021-04-29
同学您好,1、研发阶段,财务会计分录: 借:研发支出—费用化支出  42000             —资本化支出  230000   贷:库存物品  160000       应付职工薪酬  100000       零余额账户用款额度  12000 预算会计分录: 借:行政支出  12000   贷:资金结存—零余额账户用款额度  12000 (注释:本题购买库存物品时做过预算会计分录,这里耗费不用再做;另外,题目是应付研发人员薪酬,不是实发,所以应付时不用做预算会计分录,等实际发放薪酬时再做,只用针对租金部分做预算会计分录即可) 2、结转无形资产时, 财务会计分录: 借:无形资产  238500   贷:研发支出—资本化支出  230000       零余额账户用款额度  8500 预算会计分录: 借:行政支出  8500   贷:资金结存—零余额账户用款额度  8500 3、结转费用时,财务会计分录: 借:单位管理费用  42000   贷:研发支出—费用化支出  42000 无预算会计分录
2022-04-11
同学你好 1; 借,在建工程300 贷,工程物资300 2; 借,在建工程200 贷,原材料200 3; 借,在建工程200 贷,应付职工薪酬200 4; 借,在建工程60 借,应交税费一应增一进项5.4 贷,银行存款65.4 6; 借,固定资产960 贷,在建工程960
2021-12-27
学员你好,1002-180+230+300=1352 该企业现金盘点调整后与账务不符,支出现金未要求领受人签字,出差支出报销不及时等问题
2022-12-24
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