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老师,咱们开的发票是技术服务费,与印刷品图书,我该怎么做账呢,新公司筹建期

2019-11-25 22:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-11-25 22:57

你好,你买的什么的,

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快账用户6764 追问 2019-11-25 23:03

就是买我们课程开的发票

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齐红老师 解答 2019-11-25 23:04

可以记管理费用-开办费,

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快账用户6764 追问 2019-11-26 15:32

三级科目填什么呢老师

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齐红老师 解答 2019-11-26 15:38

你好,属于福利费的,

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快账用户6764 追问 2019-11-26 15:50

需要计提应付职工薪酬—福利费 通过这个科目? 还用与工资合并缴纳个人所得税吗

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齐红老师 解答 2019-11-26 15:54

你好,是的,通过 需要交的

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同学你好 摊销无形资产 然后就是人员工资 其他零星费用发生的时候计入就可以的
2021-01-05
筹建期,挂长期待摊费用开办费或者是管理费用开办费
2020-11-30
你好同学,咱直接把原来那个分录红冲掉,借应付账款,贷库存商品,重新根据发票入账就可以了,借,库存商品,借,应交税费,应交增值税,进项税额,贷,应付账款。
2022-12-28
。成本按实际。比如人工费 成本按实际,比如人工费。
2022-05-26
同学你好,是计入成本;
2021-01-18
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