咨询
Q

老师,9月申报增值税多交税款,更正申报表时多交部分增值税用在申报表处体现吗?

2019-11-29 18:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-11-29 19:10

需要的体现多交的

头像
快账用户5262 追问 2019-11-29 22:12

在哪填已缴过金额?

头像
齐红老师 解答 2019-11-29 22:15

你是一般纳税人的是吗 当月进项按实际,销项按实际,进项大于销项留底 次月留底就有的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好 今年的可以
2023-03-13
你好; 你去修改申报表 ; 你是  6月增值税少报了是吗 ? 你是月报还是季报的  
2023-07-13
你好,多交的税款咱还是体现在应交税费里面就行,他会有一个挂账的,到时候等到以后在用的时候充点那个科目就可以了,咱们是小规模还是一般纳税人呀。
2022-10-12
 你好    你是好久更正后  查询不了数据的。  正常的话税款没有缴纳的话就可以更正申报 这个不限制次数的; 除非你当地系统限制了次数 
2021-07-13
同学你好,更正申报就体现在你更正当月的申报表了呢
2023-12-12
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×