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老师,我想问一下,内账的资产负债表里面的应交税金期末数要与外账应交税金期末数相同吗?

2019-12-03 16:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-12-03 16:56

可以不用的 内账价税合计做都可以的

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快账用户7917 追问 2019-12-03 17:01

应交税金这一项期末有数,不是表明要交税的金额吗?

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齐红老师 解答 2019-12-03 17:04

如果没有多计提是的

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快账用户7917 追问 2019-12-03 17:13

填资产负债表期末余额的数是不是,进项税减去销项税就是等于应交的税费

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齐红老师 解答 2019-12-03 17:14

不是,还有别地,比如个税所得税,附加税。

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同学,你好 不是的,一般包括增值税、个税、所得税、附加税等,是随着你日常经营积累的数据,不是月底计算的。看看“应交税费”科目,贷方余额填正数,借方余额填负数。
2023-09-04
你好,账上不用做处理的,你把在借方有余额的放到其他流动资产就可以了。
2022-06-23
你好!这个代表还有没有抵扣完的进项。或者需要退税的金额
2023-10-02
同学你好,是正确的;
2021-01-18
应收账款是负数代表的是预收账款。 您可以把负数的科目调整到预收账款里 预付账款是期末是正数,正正常的
2024-04-28
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