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老师,供应商发票金额开错了, 可是我当月已抵扣。 他们第二个月开了红字发票 我这边做账时,要不要做进项税额转出 分录?

2019-12-04 15:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-12-04 15:56

您好 要做进项税额转出分录

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快账用户1147 追问 2019-12-04 16:10

不会做 分录是什么呢

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齐红老师 解答 2019-12-04 16:10

请问您抵扣时候的发票分录怎么写的

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快账用户1147 追问 2019-12-04 16:25

他们告诉我开错了,我没做账 可是我给抵扣了

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齐红老师 解答 2019-12-04 16:25

借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出

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同学,你好 那是不是相当于就抵消了20W的进项税额转出? 是的
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2020-08-21
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2024-03-01
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