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#提问#买了几年的固定资产,以前没有建账,现在建账,期初数据借方计固定资产,贷方记利润分配--未分配利润,资产负债表不平,差额刚好是固定资产的金额数,要怎样样试算才平衡?

2019-12-07 14:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-12-07 15:04

你好,期初你不需要做分录的 差额计利润分配

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可能利润分配中有其他变动,比如计提盈余公积或者分配股利,还有可能是追溯调整了期初未分配利润,但是资产负债表期初数没有按追溯调整
2019-09-20
你好 就是说没涉及到以前年度损益调整科目或者提取盈余公积吗?
2019-09-20
科目汇总表平衡关系需要依据资产=负债+所有者权益的衡 利润表的发生额都会结转到本年利润的 期末余额根据固定资产、累计折旧的期末余额填列
2021-07-13
你这个年初数对吗,本年累计数对吗, 这个中间建账这个有可能年初数不对,这个年初是取得2019.12月期末数
2020-12-05
你好;  你这个是要调整什么数据; 你这个分录也不对的; 你直接分录借贷方不变化; 金额负数红冲处理 
2023-08-22
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职称:注册会计师,税务师

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