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10月份的专票, 未认证,11月份退回。我方是购买方,如何入账。

2019-12-09 03:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-12-09 04:24

跨月退票开具红票,入账时可将原入账凭证直接冲红。

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相关问题讨论
你好,你们开红字信息表。 然后开负数发票。
2021-06-26
他没有认证的话就可以不用入账。
2021-12-16
对的同学,是这样的
2021-12-15
你好 12月份,借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 1月份,借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 1月份的分录 借贷方的金额都是负数
2021-02-27
你好,不需要的错误的发票,负数发票都自己留着就好了
2022-11-06
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