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老师,去年的账里,管理费用与应付职工薪酬的贷方相差1000多元,这个怎么调整?需要调整吗?

2019-12-09 17:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-12-09 17:01

要看是什么原因,找到原因再调整

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你好 借应付职工薪酬-社保1000 贷管理费用-社保1000 借应付职工薪酬-工资1000 贷其他应付款-社保1000
2022-01-10
同学您好,同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的
2023-04-10
你好 就去问一下,这个大概是多少金额多计提了
2023-04-10
你好,很高兴为你解答 没有问题的
2023-05-23
同学你好 你们社保是代收代付?
2022-01-12
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齐红老师 | 官方答疑老师

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