重新建账,你重新录入期初吗。
新入职一个公司,其他应付款-法人,其他应收款-法人,库存现金-法人,三个科目余额都是负数是什么意思?需要调整吗?怎么调账?还有一个科目是库存现金-法人第二个私人卡。 是做内账,但是我想把账理正规些
老师请问这个月发现上个月软件做账上有一个科目用错了,应该怎么办?借:预付账款 贷:其他业务收入 应交税费—应交增值税 正确的是借:预收账款 贷:其他业务收入 应交税费—应交增值税,修改后是借预付账款-借预收账款+但是其他业务收入的数字对不上了,请问是什么原因呢?
费用成本票入账是贷方科目挂重了,挂了应付账款和其他应收账款,一直有余额,这种我怎么调?而且这些票据是上年入的账,我刚接到的账,
老师好,请问, 公司电费没有发票,一年大概3000多元。每月用收据入账,每月收据的分录: 借:其他应付款-电费,贷:现金。 到年底,需要把这个“其他应付款-电费”转到“管理费用-电费”吗?分录:借 管理费用-电费,贷 其他应付款-电费。 然后汇算清缴时,因为没有发票,再纳税调增? 还是就把“其他应付款-电费”这个借方余额 在账上放着不管就行了?这样汇算清缴也就不用调整了。 老师,哪种好呢?
老师您好,请教一个问题 现在发现2020年度有2笔账务,分别少做2笔分录。先重新反结回到2020年度,重新修改该2笔账务。重新修改后导致利润表和资产负债表中的部门数据出现差额 请问这种情况在2021年度做修正分录,应该如何调整 错误分录一 借:其他应收款 贷:银行存款 正确分录分别是 借:管理费-福利费 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款 借:固定资产 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
管家婆云辉煌如何删除单据中存在的数据
我给公司卖货,我现在不买了,公司要让我先把个税付了,在以公司的补贴还给我,我不先交个税,货款不给我付,这样是对的。
4000块钱里包含了200块全勤和200块饭补,应该出勤24天,因为个人原因请假,上班了11天,扣除饭补和全勤后,本月应该拿多少工资
1.齐鲁公司预付给紫明公司的贷款12000元,因紫明公司破产,所购材料已经无法收到。会计分录怎么写? 2.齐鲁公司预付金鸿公司的贷款2000元,已由齐鲁公司汇入该公司银行账户。会计分录怎么写?
股权转让款的可回收性高吗
其他应收款中的股权转让款占比较大,对其他应收款的质量分析有什么影响
其他应收款中有占比较大的股权转让款说明了什么
在工业统计年鉴中的某一个产业的总产值怎么算?
甲公司拟在厂区内建造一幢新厂房,有关资料如下:(1)2x12年1月1日向银行专门借款60000000元,期限为3年,年利率为6%,每年1月1日付息。(2)除专门借款外,公司只有一笔其他借款,为公司于2x11年12月1日借入的长期借款72000000元,期限为5年,年利率为8%,每年12月1日付息,假设甲公司在2x12年和2x13年底均未支付当年利息。(3)由于审批、办手续等原因,厂房于2x12年4月1日才开始动工兴建,当日支付工程款24000000元。工程建设期间的支出情况如下表所示。
甲超市为增值税一般纳税人。本年7月,若甲超市从一般纳税人采购商品,则不含增值税购买价为2000元,可取得税率为13%的增值税专用发票,该商品的不含增值税销售价款为2300元;若甲超市从小规模纳税人采购商品,则不含增值税购买价为1800元,可取得由税务机关代开的税率为3%的增值税专用发票,该商品的不含增值税销售价款仍为2300元。甲超市适用的城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%。请对其进行纳税筹划。(两个方案分别求出应纳增值税,应纳城建税和教育费附加,应纳企业所得税,净利润,含税价格比)需要计算过程,不用写公式谢谢