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请教个问题,内账重新建账,有些科目调整了(例:1.其他应收款调至应收账款,2.其他应付款调至应付账款;3.其他业务收入调至管理费用收入;),用什么方法检查录入的数据是否有误?谢谢

2019-12-10 10:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2019-12-10 11:22

重新建账,你重新录入期初吗。

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你好,同学。 你这两项都是属于收入类 借,以前年度盈余调整 财政拨款收入 借,以前年度盈余调整 其他收入 借,其他应付款 贷,以前年度盈余调整
2020-10-26
同学您好 问题比较多 分别是不同类型问题 还麻烦您按不同问题分别提问哈 会方便不同老师更好的为您解答 
2024-03-06
 你好 ;  借长期待摊费用贷其他应付款 ; 但然后你们  会涉及分摊吗   
2022-05-17
同学你好 冲减原分录然后重新做
2021-12-17
 你好        对冲下法人名下的科目 。我估计是分别在用科目 导致你 挂了好多明细了。 你去看看   分别每个科目是什么方面的余额。 我看怎么对冲  
2021-02-05
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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