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老师,我想问一下增值税下面设科目问题 采购材料 ,借工程施工 应交税费-待认证进项税额 贷银行存款 开具工程发票,借应收账款 贷主营业务收入 应交税额-应交增值税 销项税额 月底认证发票,借应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额, 缴纳增值税,借应缴税额-应交增值税-销项税 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 我这样对不对

2019-12-11 11:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-12-11 11:45

认证发票借应交税费-应交增值税-进项贷应交税费-待认证 你是当月交当月的吗

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快账用户8923 追问 2019-12-11 11:55

嗯,是的

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齐红老师 解答 2019-12-11 11:58

缴纳借应交税费,应交增值税已交增值税贷,银行存款。

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结转进项,销项  借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-增值税-进项 借:应交税费-增值税-销项 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税 后边的分录根据应交税费-增值税-转出未交增值税的余额做以下分录或者相反 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税
2022-11-29
你好 你已经认证了进项税了。做了进项税 不能转待抵扣进项税去。  月末直接做销项税和进项税的结转就行了。       
2021-04-16
你好。 分录为:借:应交税费-应交增值税-进项 82.76 贷:应交税费-待认证进项税额 82.76 其他分录无需做
2021-01-19
你好,你这样做分录是完全正确的。
2022-11-24
先入账 借:工程施工材料 借:应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷:银行存款 有销售的时候 借应交税费进项税额 贷应交税费待认证进项税额
2022-11-06
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