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9月签了一个1000万的合同,今天开了500万的咨询服务费普通发票,公司是6月才成立的,今天老板说要分摊这500万,我不懂怎样分摊,但肯定跟税收有关,公司是今年7月才成立的

2019-12-12 22:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-12-12 22:21

你已经开发票了,在增值税上已经需要申报这500万的收入了,但是在会计上和企业所得税上不一定到了收入确认时点,您可以根据合同内容、条款确定如何在会计上分摊确认收入。

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齐红老师 解答 2019-12-12 22:21

你已经开发票了,在增值税上已经需要申报这500万的收入了,但是在会计上和企业所得税上不一定到了收入确认时点,您可以根据合同内容、条款确定如何在会计上分摊确认收入。

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快账用户1828 追问 2019-12-12 22:25

那这个确认收入应该怎么帐务处理

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齐红老师 解答 2019-12-13 11:39

主要根据合同约定,按服务进度确认收入。

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您好,分公司增值税一般也是单独纳税,所得税才是汇总纳税。如果您担心被责令成一般纳税人,可以另外设立一家独立的公司
2021-06-25
可以按照老板说的来的
2023-12-20
可以 不含发多少 只要企业支付就可以
2023-12-20
让你们补增值税还是所得税
2022-08-15
这个按照你的开票金额和税率来缴纳就可以
2022-08-15
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