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老师本月收到发票 冲销上个月暂估入库 怎么做账 上月做的 借库存商品 贷应付账款 暂估应付款

2019-12-16 16:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-12-16 17:01

上个月暂估的直接负数红冲了,然后按照收到的发票做账 借库存商品 负数贷应付账款负数 暂估应付款

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借库存商品应交税费、应交增值税进项、 贷预付账款
2023-04-09
你好;       借:库存商品  金额负数   贷:应付账款—暂估入库 金额负数   借:主营业务成本 金额负数   贷:库存商品  金额负数  
2022-12-14
你好,对的,是这么做。
2021-05-10
把前面两笔做负数,再做笔正数就行了。
2021-12-09
您好,这个是需要做暂估的,需要的
2023-10-24
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