你好,印花税不需要计提 缴纳的时候做这个分录就是了 借;税金及附加——印花税 , 贷;银行存款

麻烦邹老师回答一下这个问题 印花税是根据上个月的销售额计算出来的对吧,为什么不需要计提呢,这样不就变成了,当月的营业税金及附加是上个月的印花税
老师,请教下,这个肖哲老师的视频课里讲到印花税因为是当月缴纳,所以可以不用计提,直接缴纳是借应交税费印花税,贷银行存款,但是印花税其实属于税金及附加科目的,税金及附加月末需转入本年利润,如果印花税不通过税金及附加归集,那么不就是只交了钱减少了资产,而没有进行所得税税前扣除吗?这样理解对吗?
老师,您好,我想问一下我们公司缴纳印花税的计税依据,一个是按所签订的购销合同不含税金额,二是按主营业务收入的金额,这两者有的会有重复,比如我本月签订的合同,也在本月完成销售并确认收入。这个合同金额和我的收入金额都会计算印花税,这是不是就是重复了?
老师,请问下8月份计提了印花税(实际上是不用计提的),这个税三季度也没交,当时是借:税金及附加,贷:应交税费-应交印花税,请问现在要怎么冲回呢?
2023年12月结账已报税,然后重复计提了印花税 借 税金及附加60 贷 应交税费-印花税60 然而我这个月做了相反分录来冲,可是税金及附加就变成了-60的余额, 这是怎么回事 做了相反的分录,税金及附加红冲了,所以它是一个复数。,负数是不对的吧
你好,打比方公司有6个员工奖金和薪金合并申报,如果奖金想单独计税的话,是报6个人?还是可选择某一个人报?谢谢
购入的房产之前申报的时候走的是从价计征,本季度用途出租给别人,申报的时候需要改成从租计征,具体该怎么填写申报表
老师,2025年第4季度我们开发票30多万,但是收到进项票10万多。有20多万是2026年收到的。这20 多万能做到2025年的成本吗
公司的费用发票,报销给个人,转账给个人可以吗
收到保险公司理赔款1000,银行存款,贷其他应收款 发票500,其他的都打给员工用现金付款分录怎么做的
老师,合同开票1个亿,利润1%,进项发票合同1个亿的99%,铝合金,会涉及哪些税,金额多少
你好,我们公司要找一些模特兼职拍服装,模特兼职的费用代开发票时开什么内容的发票给我公司?
小规模开普票,那部分免税怎么记会计分录
您好 个人独资企业 年报的数据需要怎么填
老师,供应商送的样品免费的,如果花钱买的话要100元,请问报表的存货要不要体现他的价值?还是免费入账?
为什么不需要计提呢,这样不就变成了,当月的营业税金及附加是上个月的印花税
你好,因为印花税就不需要计提,就像之前印花税计入管理费用核算一样,也是不需要计提的