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以前老板报销的办公室打印机换墨粉付钱了未收到票,当时直接入了借:管理费用--办公费,贷:库存现金;现在发票收到了会计分录怎么做呢?

2020-01-11 20:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-01-11 20:40

冲销以前的账务处理,再按发票的金额入账处理。

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快账用户8059 追问 2020-01-11 20:43

冲回后正确的会计分录不会做

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齐红老师 解答 2020-01-11 20:44

借:管理费用——办公费 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:库存现金

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冲销以前的账务处理,再按发票的金额入账处理。
2020-01-11
你好   写管理费用-电费来核算。   摘要写清楚 支付电费    
2020-11-06
你好 体现发票到了的分录 先把之前计提分录红冲,借:其他应付款,贷:以前年度损益调整—管理费用 然后根据发票入账,借:以前年度损益调整—管理费用,贷:其他应付款 支付费用的分录 借:其他应付款,贷:银行存款等科目 
2024-06-14
你好,借:库存现金5000 贷:银行存款5000
2023-01-13
你好,纳税调增不允许抵扣所得税的 实际你们有业务的吗。
2024-01-25
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