冲销以前的账务处理,再按发票的金额入账处理。

以前老板报销的办公室打印机换墨粉付钱了未收到票,当时直接入了借:管理费用--办公费,贷:库存现金;现在发票收到了会计分录怎么做呢?
老师。您好,我公司是今年成立的小规模纳税人,目前对公账号没有钱。7月开了一张票,目前也没收回应收款。,我要做办公费报销,也要给员工发工资。只申报了法人一个人的工资。 可以借库存现金,贷记,其他应付款_老板,然后再去报销这个办公费,还有发放工资。??? 还是让老板打款进对公账户,做实收资本合适点?还是直接做现金。,老板借钱给公司做报销?。
老师你好,注销基本户把余额的钱转入法人账户,用途是走日常经营费用报销,我做的是借管理费用,贷银行存款。然后法人拿费用发票回来报销冲抵了,也把钱退回来公司增加现金收入,请问这笔收入分录怎么做呢?是借库存现金,贷管理费用,吗?
老师,我收到一张发票5月份的办公费1万元,当时现金支付了5000,我在5月做了借:管理费用 10000 贷:现金10000.. 现在1月老板又叫从公户里转5000,说2022年5月现金只付5000,那我5月出的分录要怎么调整了呢?
收到税局的通知说公司收到虚开的增值税发票。2018年的时候开的办公用品的发票。金额含税共计10万。当时做的分录是 借:管理费用~办公费100000 贷:银行存款4920.5 库存现金38549.22 其他应收款~A,5000 其他应收款~B,51530.28 A现在已经离职了,请问这样的话,要怎么做账务处理呢?
老师,有个问题想问下电商刷单怎么处理这个账务
你好老师,我想问一下,我们公司是外贸公司,预收了国外客户一笔模具费,模具的所有权属于客户,当订单达到10万我们需要把模具费还给客户,然后委托境内的模具公司给做模具,对方给我们开了专票,我想问一下这个应该怎样做账?模具公司给开的专票可以申请退税吗?
老师,你好,对于法人转入对公账户里面的钱,我做成借款,但是备注我写了转入备用金可以吗,借:银行存款贷:其他应付款,是需要写成借款吗
生产企业,收到 项目名称:*研发和技术服务*技术服务费 ,规格型号:综合配电箱开发 的发票,怎么做账务处理呢
自己可以在电脑上注册公司吗?
老师个税备份怎么备份,麻烦您跟我说一下吧
老师我公司社保医保公司出900/人,一共4个人, 交了6406.48。其中一个人全额公司交,其中一个人是老板。 计提的时候怎么做分录。每人交的额度是1601.62。 老师怎么做分录
收到运输服务发票 发票上备注个人所得税由自然人自行申报 如果自然人不申报 购买方能使用发票吗
小规模纳税人对公户的钱,怎样合理合规的提出来
公司10个人,每月工资都没超过5000元,还要报个人所得税吗?
冲回后正确的会计分录不会做
借:管理费用——办公费 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:库存现金